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管理评审资料:内部审核情况总结分析.doc

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管理评审资料:内部审核情况总结分析.doc

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管理评审资料:内部审核情况总结分析.doc

文档介绍

文档介绍:质量体系内部审核情况
管理评审会议资料
按照公司2007年度TS16949质量体系运行计划,企管办和生产部组织本次内部审核。
本次审核于10月12日至12月24日历时两个半月,先后进行了产品审核和质量体系审核,审核情况如下:
一、产品审核
本次年度产品审核为11月份产品审核计划项目,审核情况如下:
受审核产品
样本数
A级缺陷数
B级缺陷数
C级缺陷数
QKZ
汽车配件
后座垫翻转机构(右)
5
0
0
0
100℅
后座铰链支架(左)
5
0
0
0
100℅
后座铰链(右)
5
0
0
0
100℅
后座垫骨架管件(右)
5
0
0
1

车架
新感觉大阳
5
0
0
3

力帆泰本田
5
0
0
3

结论:质量指数QKZ值均达到较高水平,审核中发现的不符合项均为轻微外观缺陷及易变形件,不影响产品的性能和使用。
二、质量体系审核
为验证公司TS质量体系的符合性和有效性,内审组对公司所有过程、班次及生产活动按TS标准、顾客要求及本公司有关质量文件,进行全面审核,审核情况如下:
受审核部门
不符合项数
不符合总项数
审核总项数
总符合率
管理层
8
94
309

企管办
3
财务部
7
销售部
7
技术部
42
生产部
11+1
供应部
15
*注:生产部+1项为认证审核不符合项未有效保持项。
结论:表明公司TS质量体系运行基本符合、有效;审核中发现的不符合项除技术部纠防措施提交滞后外,其余各部门及时提出纠防措施并及进行了改,大部份已得到关闭。
企业管理办公室
二○○八年元月十五日