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民生资金审计监督意见
非标准审计意见与股价相关性研究
终极所有权、盈余管理与审计意见
审计重要性水平、事务所规模与审计意见分析
试论会计师事务所角度审计意见购买行为研究
新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治
上市公司审计意见类型分布比较研究
企业并购与审计意见变更
公司治理对审计意见的影响
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性
新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治
试论会计师事务所角度审计意见购买行为研究
上市公司审计意见类型分布比较研究
企业并购与审计意见变更
公司治理对审计意见的影响
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性
高管薪酬、异常审计费用与审计意见收买
审计意见购买影响因素分析——基于审计师变更和提高审计费用的视角
现代风险导向审计模式下上市公司审计意见影响因素研究
非标准审计意见与股价相关性分析
内部审计制度(意见稿)

内部审计制度(意见稿).doc

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再融资上市公司审计意见购买行为研究——基于审计费用视角
审计意见、 审计质量对银行贷款决策的影响研究
审计环境对CPA审计意见影响
基于中国股票市场审计师变更与审计意见购买的实证分析.doc
审计意见收买的研究综述
煤业审计意见情况说明
上市公司审计意见分析
审计技术变迁下审计意见购买
审计师变更决策与审计意见改善
审计师变更_审计意见购买与政策监管_研究评述与中国的实践
审计-上市公司非标准审计意见影响因素实证分析
审计-上市公司非标准审计意见影响因素实证分析
审计意见的市场反应文献综述
非标准审计意见特征分析
内部控制、审计评价审计意见
财务报表舞弊、审计收费与审计意见关系实证研究
审计职业判断质量标准研究——基于非标审计意见.pdf
审计意见影响因素文献综述
审计意见、审计师变更与后任审计意见动态关系的实证研究
2003年度中国上市公司审计意见分析
资产减值准备审计意见
企业集团报表审计核指导意见
最新最全精品政治关系能实现审计意见购买吗_基于投资者保护视角的检验
公共支出购买性支出审计浅析
盈余管理与审计意见相关性实证研究
企业内部控制审计指引实施意见
【精品】专业论文文献 -基于审计费用角度的审计意见购买研究综述
财务报表舞弊_审计收费与审计意见关系的实证研究 (NXPowerLite)
我国注册会计师非标准无保留审计意见分析
大股东掏空与审计意见相关性研究
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审计意见的信息含量研究
《企业内部控制审计指引实施意见》讲解
审计意见的形成与审计报告
上市公司年度财务报表非标审计意见分析
试论会计师事务所角度审计意见购买行为研究
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对上市公司年报审计意见的分析
上市公司审计意见购买行为研究——来自沪市公司经验证据
财务重述与审计意见关系研究
审计机关的审计意见不能作为确定工程款的直接依据
审计意见购买影响因素分析——基于审计师变更和提高审计费用视角
注册会计师审计市场的特征与审计意见相关性研究
中国上市公司审计意见的实证研究
2003年度中国上市公司审计意见分析
自愿性会计选择变更审计意见研究
基于自愿性会计师事物所变更的审计意见购买的研究
不变更会计师事务所情况下的审计意见购买研究
变动收益下审计意见购买行为及其监管的博弈分析
我国证券市场审计意见购买行为研究
不变更会计师事务所情况下的审计意见购买研究
再融资上市公司审计意见购买行为研究--基于审计费用视角
上市公司股权结构与审计意见研究
上市公司审计意见购买行为研究--来自沪市公司的经验证据
公司内部治理、盈余管理与审计意见
审计工程全年工作安排意见
民生工程审计监督实施意见
进一步加强审计宣传工作的意见
县审计项目计划安排意见
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性
试论审计意见中的“公允性”
试论审计费用与审计意见之间的内在关系
试论会计师事务所角度审计意见购买行为研究
高管薪酬、异常审计费用与审计意见收买
(硕士论文)财务报表舞弊、审计收费与审计意见关系的实证研究
试论会计师事务所角度审计意见购买行为研究
基于中国股票市场审计师变更与审计意见购买的实证分析
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【优秀论文】审计环境对CPA审计意见的影响
企业内部控制审计指引实施意见
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串讲第四、五章审计目标、认定、审计程序、审计证据、审计意见B5
六、ST幸福审计:购买会计原则还是考虑
浅析审计意见变通及原因
上市公司审计意见分析
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