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水利部综合事业局会议费使用管理情况专项检查工作实施方案.pdf

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水利部综合事业局会议费使用管理情况专项检查工作实施方案.pdf

上传人:经管专家 2012/10/14 文件大小:0 KB

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水利部综合事业局会议费使用管理情况专项检查工作实施方案.pdf

文档介绍

文档介绍:水利部综业合事局会议费使用管理情况
专项检查工作实

一、专项检查任务和目的
2009 年 2 月,水利部召开了会议费使用管理情况专项检查
布置动员会,传达审计署要求并启动了专项检查活动。为切实做
好会议费使用情况专项检查工作,按照会议费使用管理情况专项
检查布置动员会所传达的精神,在审计署专项审计前,我局将对
会议费开展专项自查,发现会议费使用管理中存在的问题,切实
整改。各单位应认真开展自查自纠工作,以达到加强改进预算执
行管理工作,构建审计“免疫系统”,促进廉政建设的目的;同
时,针对自查中暴露出的制度、管理、监督、执行等方面存在的
缺失和薄弱环节,建立健全各项规章制度,堵塞管理与执行的漏
洞,进一步规范会议费使用管理。
二、专项检查原则、范围和内容
(一)专项检查原则
1、坚持“依法检查、突出重点、务求实效、重在整改”的
原则;
2、坚持“自查自纠免处和保密”的原则;
3、坚持“单位主要负责人负总责”的原则。
1
(二)专项检查范围
局属各级预算单位 2006-2008 年会议费管理和经费使用情
况,包括基本支出、项目支出以及事业单位事业收入、经营收入
用于会议的会议费支出。会议费管理和经费使用的各个环节都应
纳入检查范围。
(三)专项检查内容
会议费使用管理中是否存在虚报人数、提高标准、购买礼品、
报销与会议无关的费用等问题。具体包括:
一是会议计划管理。是否列入年初计划;有无会议预算不实、
无预算或超预算的情况;有无列报计划并支付了资金而由于各种
原因会议未召开的情况。
二是会议费具体支出内容。是否存在严重超标准超范围开支
行为;有无在会议费中列支礼品或应由个人支付的商品和服务支
出的行为;有无会议费长期挂账未结或会议结束后会议费余额继
续用于支出的行为;有无虚列会议支出套取资金私设“小金库”
或个人私分等行为;是否存在以举办会议名义组织公款旅游等行
为。通过业务委托合同转出会议费的开支是否存在上述行为。
三是会议费支出经费来源结构。有无挤占挪用其他公用经费
和专项经费弥补会议费不足,有无向下属机构、企事业单位和地
方转嫁、摊派会议费支出等行为。
三、专项检查工作安排
此次专项检查采取自查自纠和重点检查相结合的方法,从 2
2
月开始,到 3 月底结束。局属单位在此期间要认真做好动员部署、
自查、整改及重点检查等工作。
(一)动员部署阶段(2 月 24 日)
2009 年 2 月 24 日,我局召开会议费使用管理情况专项检查
布置动员会,传达审计署要求,进行动员部署,印发实施方案,
启动专项检查活动。
各单位按照要求,立即进行动员部署,制定实施方案,提出
本单位自查自纠、重点检查、整改提高等阶段的工作步骤和安排。
将实施方案、领导机构、办事机构和联系人名单及联系方式于 2
月 24 日前报送局会议费专项检查办公室。
(二)自查阶段(2 月 25 日- 3 月 10 日)
各单位要认真组织学习会议费有关制度规定,增强开展自查
的主动性。各单位要针对本单位 2006-2008 年会议费使用管理情
况,按照检查内容逐项对会议费管理和经费使用的各个环节开展
自查。
各单位