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差旅费报销管理制度.doc

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一、目的
为了提升企业形象,提高外出办事工作效率,本着勤俭节约、反对浪费的原则,对差旅费标准进行规范化、统一化管理。
二、适用范围
一)适用于****电子科技有限公司所有人员。(销售业务人员不依此制度)
二)适用于当天出差当天未能返回的出差。(当天往返的出差不依此制度)
三、出差人员的审批
一)当天往返的出差,由各部门经理批准,部门经理由其直接上级批准。
二)未能当天往返的出差,出差人员在出差前由派遣人填写好《出差申请单》,经部门领导签字后交总经理审批,原则上要定任务、定时间、定地点、定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务部不予报销。《出差申请单》由财务部存查。
三)出差人员因特殊原因,中途需变更出差路线或延长出差时间,要事前请示主管领导同意并在出差返回后三个工作日内,填写《出差变更申请单》,写明实际出差日期及实际出差路线,经部门领导签字后交总经理审批。《出差变更申请单》在报销出差费用时,作为报销凭证贴入报销单。
四、出差人员借款
一)出差人员因为出差需要预支差旅费时,原则是“欠款未清,差费不借”,借支差旅费由出差负责人统一办理,办理时须认真填写好《差旅费借支单》交总经理批准,填写内容须真实、完整(注明《出差申请单》单号),借款金额的大小写须规范清楚,不得涂改,如有涂改,财务人员必须拒绝借款。
二)报销出差费用时,财务人员必须在报销的费用中扣除出差前的差旅借款。未能冲销借款又无特殊原因,财务有权从其工资中扣除,不需报请批准。
五、本规定所涉及的城市等级分类
一)一类城市( 4个):北京、上海、广州、深圳。
二)二类城市:除一类城市以外的直辖市、省会城市。
三)三类城市:除一、二类城市以外的市、县、区。
六、本规定所涉及的职别分类
一级
二级
三级
四级
五级
董事长、总经理
总工程师
副总经理、总经理助理副总工程师
部门经理
高级工程师
部门副经理
工程师
其他人员
七、差旅费各项报销标准
一)住宿及市内交通费标准:
职别分类
住宿标准(元/天)
市内交通费标准(元/天)
一类城市
二类城市
三类城市
一类城市
二类城市
三类城市

实报实销
实报实销

260
220
180
40
35
30

220
180
150
30
25
20

180
150
120
25
20
15

150
120
100
25
20
15
因工作需要必须和领导一起出差,住宿及市内交通费标准可依领导的标准报销。
二人以上出差,职别一、二的人员可住单间,职别三及以下职别人员必须合理安排合住,同性每二人按一个房间标准报销,二人职别不一样,按职别高的标准报销。
在一类、二类城市的郊县、郊区出差时,按递减一级城市标准执行。
二)生活补助标准
生活补助标准统一为每天40元,按出差自然天数计,无需报销凭证。
三) 长途交通工具乘坐标准:
交通工具
职别
飞机/高铁
火车
轮船
长途班车
其他

实报实销

必须乘坐时须报总经理批准
1200KM以上软卧;800KM—1200KM硬卧;800KM以下硬座或二等软座
三等舱
可乘
可乘
搭乘出租车累计50KM以上须报总经理批准

必须乘坐时须报总经理批准
800KM以上硬卧;800KM以下硬座或二等软座
三等舱
可乘
可乘
搭乘出租车累计30KM以上须报总经理批准

必须乘坐时须报总经理批准
800KM以上硬卧
三等舱
可乘
可乘
800KM以下硬座
搭乘出租车累计30KM以上须报总经理批准

必须乘坐时须报总经理批准
800KM以上硬卧
800KM以下硬座
三等舱
可乘
可乘
搭乘出租车须报总经理批准
出差长途交通工具的选择必须以火车为首选。
因工作需要必须随领导一起出差的,乘坐长途交通工具的标准可以按领导的标准报销。
出差人员须尽量自行到交通部门购票窗口或网上买票,如委托中间机构订购车、船、机票,其订票费每张不得高于15元,超过部分自行负担。
八、报销规定细则
一)差旅费报销规定
1、出差人员回公司后,出差负责人应填写《出差报告》,简述出差经过和每天的工作,贴附于报销单后,派差人、审批人凭此审批,由派差人或部门领导注明“完成任务”、“部分完成任务”、“未完成任务”的评语,否则不予报销。
2、出差人回公司后,应及时办理报销手续(由当次出差负责人统一办理)无论

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