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2012审计局总审计师述职述廉报告.doc

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2012审计局总审计师述职述廉报告.doc

上传人:miaoshen1985 2019/1/21 文件大小:18 KB

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2012审计局总审计师述职述廉报告.doc

文档介绍

文档介绍:2012审计局总审计师述职述廉报告 20XX年以来,按照局领导班子分工,本人负责财政金融审计、法制、审计项目计划和目标考核工作。在市委、市政府和局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济社会发展全局和审计事业发展大局,认真履行职责,在切实抓好分管工作的同时,充分发挥自身优势,积极主动深入业务一线,做了大量具体工作,为保证全局各项工作完成作出了应有努力。一、四项主要工作实绩(一)积极开展创新攻关,高质量完成地方政府性债务审计。根据省厅统一部署,在超前谋划、分工负责的基础上,采取强化培训、注重沟通、明确分工、倒排进度等措施,扎实推进地方政府性债务审计工作。为了确保高质量完成任务,从局内挑选9名精干力量,亲自带队对盐城市政府性债务进行审计。全市地方政府性债务审计工作得到了审计署、省审计厅和市委市政府的充分肯定。摸清了政府性债务的规模、类型和结构,分析债务形成的主要原因和存在风险,揭示债务资金管理使用上存在的问题,,并提出有利于规范和完善地方举债融资机制、提高债务资金使用绩效、防范债务风险等审计意见和建议28条,上报省厅动态简报9期,3篇直报信息被市主要领导批示,针对全市在利用债务资金支持经济发展方面还有一定空间的现状,提出了适度增加全市债务规模的建议,市委、市政府主要领导高度重视,市委缪书记对此作出重要批示,推动了相关工作。全市债务审计工作被省审计厅表彰为方法创新先进单位。(二)深化预算执行审计,构建财政审计大格局。组织对市财政、地税、宿豫区政府等单位进行了审计,查出未按规定征收、缴纳预算收入2169万元、滞留闲置资金1904万元、违规改变资金用途713万元,提出审计建议9条,被审计单位积极采纳7条。在市级财政预算执行审计中,对预算编制、收入入库、资金拨付、上下级结算及预算平衡情况进行了审计,并延伸审计了开发区预算编制和预算调整、土地出让金、专项拨款等情况,发现了收入入库不及时、部分专项资金安排不规范等问题,并从优化财政支出结构、深化经济体制改革的角度提出了针对性、建设性较强的审计意见和建议,得到被审计单位的高度重视和采纳。财政审计提交的市级预算执行审计结果报告被市领导批示,审计工作报告得到市人大好评。积极组织编写审计方法和AO实例,分管处室有1个审计方法入选审计署审计方法库、4个AO实例在审计署获应用奖、鼓励奖。(三)深入学****贯彻《国家审计准则》,积极推进审理工作。一是加强制度建设,抓住《国家审计准则》实施契机,建立健全审计计划管理体系、审计实施管理体系、审计文书规范化格式体系、审计质量控制体系、审计整改与审计成果提升体系、审计项目要案管理体系、全员绩效考核体系以及审计督查体系等,推动审计工作规范管理。通过强力推进审计规范化建设,全市审计工作规范化水平有了大的提高,在上下半年的业务质量检查中,项目质量平均得分较上年有了大的提高。二是推进审计审理,抓住审计方案、审计实施、审计报告等重要阶段,积极推进审计审理工作,全年共对23个审计项目开展业务审理,促进了审计规章制度执行,提高了审计项目质量。20XX年4月,在全市依法行政工作考核中,我局被评为优秀,受到了表彰。(四)不断加大培训力度,提高审计人员业务素质。在全市审计机关牵头组织实施了一系列的综合性的审计法律、法规知识宣传、学****培训、考试、竞赛活动,推动全市审计人员对《审计法》、《审计