文档介绍:高新技术企业认定申请专项审计档案索引客户名称会计期间CF-A∣∣综合类工作底稿CF-B∣∣进一步审计程序工作底稿Ⅰ∣∣控制与审核CF-0∣∣控制测试Ⅱ∣∣审计完成CF-1∣∣实质性测试工作底稿Ⅲ∣∣初步业务活动Ⅳ∣∣风险评估Ⅴ∣∣特定项目Ⅵ∣∣重大事项审计项目小组成员一览表姓名职别简签[注]若本一览表不够用,应将审计项目组成员名单另纸备忘;标“*”者为项目负责人。客户签名日期项目综合类工作底稿索引表编制索引号CF-A会计期间复核页次1索引号适用否工作底稿索引号适用否工作底稿Ⅰ.控制与审核Ⅳ.风险评估A∣∣文件流转记录表D0∣风险评估程序汇总表1∣A2∣∣报告书修订审批表D1∣∣总体审计策略A3∣∣复核及批准汇总表D2∣∣了解被审计单位及其环境Ⅱ.审计完成D3∣∣了解被审计单位内部控制B0∣∣业务完成阶段审计程序表B1∣∣专项审计报告(定稿)D4∣∣风险评估结果B2∣∣调整分录(含重分类)汇总表B3∣∣未更正错报汇总表Ⅴ.特定项目B4∣∣评价识别出的错报E1∣∣舞弊风险评估与应对B5∣∣专项审计报告(初稿)E2∣∣关联方及关联方交易B6∣∣研究开发费用结构明细表B7∣∣高新技术产品(服务)收入汇总表Ⅵ.重大事项B8∣∣与治理层的沟通F1∣∣已审财务报表审阅B9∣∣专业意见分歧解决表F2∣∣考虑内部审计工作B10B11∣∣∣∣重大事项概要汇总表重大风险事项报告F3∣∣利用专家的工作B12∣∣管理层声明书B13∣∣审计总结Ⅶ.其他Ⅲ.初步业务活动G1∣∣审计档案整理核对问卷C0∣∣初步业务活动程序表G2∣∣审计标识C1C2∣∣∣业务承接评价表业务保持评价表∣√∣适用∣C3∣∣业务约定书∣×∣不适用索引号A1页次1XX会计师事务所(特殊普通合伙)文件流转记录表委托单位被审计单位(部门)文件标题高新技术企业认定专项审计发文部门项目类别文件编号XX会审[201]号项目受理号项目负责人联系电话文件份数份其中精装份简装份外送份所存份项目风险等级项目组初步评估签名项目控制复核确认签名签名日期签名日期撰稿编号负责经理复核排版质量控制复核校对项目合伙人复核复印签发装订会签加盖公章客户签名日期项目报告书修订审批表编制索引号A2会计期间复核页次1一、报告书修订情况说明(以下栏目不敷填列,请另纸后附)序号修订前修订后修订原因报告书页次工作底稿索引二、若为修订已正式签发的报告书,请填写以下栏目:、复核与审批复核(项目负责经理)日期复核(项目质量控制)日期审批(项目合伙人)日期四、本审批表适用范围对已签发但未出具的报告书和已正式出具的报告书进行文字或数据修订时,必须填写此表。客户签名日期项目复核及批准汇总表编制索引号A3会计期间复核页次1内容是/否/不适用有关“否”和“不适用”的说明一、项目负责经理复核:、逐条地全面复核审计工作底稿,特别是申报明细表中重要的项目?,包括在审计过程中对总体审计策略作出的更新和修改???,股东大会、董事会相关会议纪要,与客户的沟通记录及重要会谈记录,律师询证函复函???,是否可以确定下列事项:、适当的审计证据,审计工作底稿提供了充分、适当的记录,作为审计报告的基础??,针对存在特别风险的领域,设计并实施了针对性的审计程序,且得出了恰当的审计结论?,重大事项已提请进一步考虑?,由此形成的结论已得到记录和执行?,相关调整分录正确??《企业会计制度》框架下,按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定编制,在所重大方面公允地反映了被审计单位报告期间的研究开发费用情况和高新技术产品(服务)收入情况?客户签名日期项目复核及批准汇总表编制索引号A3会计期间复核页次2内容是/否/不适用有关“否”和“不适用”,已按照中国注册会计师审计准则和《高新技术企业认定专项审计指引》的规定发表了恰当的审计意见?项目负责经理复核声明书本人已按照本所的复核政策对审计工作底稿进行了复核,本人所有的复核意见已经得到解决;该公司申报明细表已获得批准和签署。本人认为审计工作底稿