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经费管理和使用细则.doc

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经费管理和使用细则.doc

上传人:ttteee8 2019/10/17 文件大小:31 KB

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经费管理和使用细则.doc

文档介绍

文档介绍::..中小学经费管理和使用办法一、基本情况我校现有18个教学班和一所附属幼儿园,在校学生数1365人(其中初中生323人,小学生650人、学前儿童212人);我校现有教职工107人,其中在职在编教师77人,工勤人员12人,保教人员18名。二、经费管理方面为严格执行《江西省人民政府关于深化义务教育经费保障机制改革的实施意见》(赣府发[2007J3号)精神,我校根据实际情况特制定木办法,具体使用细则如下:(一)、公用经费、贫困生补助等使用管理及落实情况1、 认真贯彻落实党的各项政策,及时、准确地落到实处。2、 根据实际情况严格办事制度,会计、出纳、保管员不得兼任,分清各自职责。会计职责:要了解《会计法》及相关财经纪律责任和义务,掌握经费管理办法及使用范围;要做好会计凭证,支票、财务印章保管和使用,需要现金时会计要开支票,由出纳提钱,存折提钱必须由会计和出纳共同提取;要如FI对账、报账,并要对学校的收支情况进行监督,发现不符合制度的收支,应及吋向校领导反映。出纳职责:出纳要认真审核原始凭证,原始凭证必须盖有填制单位的公章(或填制人签名和盖章)、H期、经济业务内容,大小写金额必须相符;不准用不符合财务制度的凭证顶替现金,不准谎报用途套取现金,不准把现金借用任何人。保管人员职责:对采购物资出入库时做好登记,并要检查物资在入库之前是否有质量等方面问题,经常性检查放置在仓库物资是否有变质情况,保质期过期等其它方面问题,如有问题及时向领导反映;物资在使用时根据食物入库的先后次序,先入库后使用,不得有食物过期、变质的现象。不能把物资在仓库放置太久时间;认真检查票据与出入库物品数量、品种等是否一致。3、 每次学生缴纳到学校的伙食费,需及时入账。4、 每次进行集中采购(米、面、油、盐、煤)需求统计时,要把当月所需粮油等数据足额提供,不得私自在定点采购粮油以外的地方采购。5、 在采购物资吋必须确保质量、安全、卫生,选择质优、价廉的物品,并要经销商出具相关经营证书及卫生许可等证件,采购时应当由出纳及经费负责人、采购相关人员等一起采购。6、 所有报销一律由包括采购员(或经办人)、总务主任、经费负责人三人以上证明后,由校长审核同意并签字后方可报销。票据必须真实规范,即:有经手人、证明人、财务分管领导的亲笔签名,票据必须是财政统一印制的发票或税票,发票内容具有单位名称、商品名称、单价、数量等,尽量避免口条子出现。向私人采购(主要指食堂所购村民蔬菜等)吋必须在白条子上有出售人签名、手印及证明人,采购吋不得高于当地市场价格,经查实严肃处理。7、 任何人不得私自借用、挪用学校经费。也不能用作学校其他开支,专款专用,坚决抵制不合理、不合法的开支。8、 实行物品、设施设备、教学用具等申购制度。各部门购买师生生活和教学用具设备前,原则上先到总务主任处领取并填写购物中请单,以备记账登记,500元以上的物品需经校长签字同意。9、定期检查经费管理使用情况,各班子成员未经许可不得私自到经销商处领取物品和用具,尽量避免职务消费。(二)、建立和完善经费监督:机制情况1、加强监管,建立健全经费管理制度。本着少花钱办好事的原则,对经费使用情况进行监督检查。2、将公用经费、食堂经费、贫困生补助金,实行单独建账,专项管理