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(精)xxx区妇幼保健院与计生站合并方案.doc

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(精)xxx区妇幼保健院与计生站合并方案.doc

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文档介绍

文档介绍:1 xxx 区妇幼保健院与 xxx 计划生育技术指导站整合实施方案为进一步优化卫生计生资源配置, 提升区妇幼保健院和区计划生育宣传技术指导站的服务能力,实现优势互补,更好地为群众服务, 根据省市区相关文件和会议精神, 结合我院实际,特提出本方案。一、指导思想以科学发展观为统领,以“全面整合、资源共享、优势互补、服务群众”为基本原则, 以卫生、计生资源优化配置为手段,以推进计划生育和妇幼保健工作健康发展为目的, 为群众提供更加优质高效的计划生育技术宣传指导和妇幼保健服务。二、整合范围区妇幼保健院和区计划生育宣传技术指导站。 1、区妇幼保健院: 始建于xx年11月, 总建筑面积 4654. 1 ㎡( 其中租用业务用房 2000 余㎡)。编制床位 60张, 有大、中型医疗设备 60 余台件, 医院 2014 年业务收入约 2500 万元, 固定资产 1320 万元。全院在岗职工 145 人,其中在编职工 90 人;退休职工 58 人。卫生技术人员 124 人, 占 % 。高级职称 9人, 中级职称 33人, 初级职称 82 人(师级 37 人,士级 45 人)。 2014 年收支情况:医疗业务收入 2457 万元,其他收入 2 80 万,合计 2537 万元,全年收支持平,无收支节余。各项成本支出如下: 成本支出占比工资、绩效 % 各项保险公积金 % 药品费 % 卫生材料 % 固定资产 % 医疗风险金 % 离退休生活补贴 % 医疗运营成本 % % 合计 % 2 、区计划生育宣传技术指导站: 成立于 xxx 年 11月, 是全民所有制事业单位,现有编制 20人( 其中事业编制 19 人、工人编制 1人), 实有人员 20人。其中副主任医师 2人, 主治医师 3人, 主管护师 4人, 护士 1人, 主管检验师 1人, 检验师 1 人,药剂师 1 人,助理医师 4 人,主管心电技师 1 人, 影像专业医士 1人。 2014 年纳入全额财政预算拨款 256 万元。三、整合方式 1、区保健院与区计生指导站合并后,统一纳入全额预算管理: 按 2015 年全额预算计算口径,区保健院在职职工人, 应纳入财政预算工资支出 513 万元, 各项保险及住房公积金 256 万元, 退休人员生活补助及保险费 219 万元, 公用 3 支出费 89 万元, 工会费及福利费等 11 万元, 共计应纳入财政预算拨款 1088 万元。区计生指导站全年已纳入财政预算支出 256 万元。两单位合并后每年财政预算应安排 1344 万元。合并后收支测算: 收入预计 2500 万元, 结合物价上涨, 在职在编人员已全额纳入区财政预算管理, 医院各项成本支出按 2014 年比例调整测算如下: 成本支出占比聘用人员工资 % 聘用人员保险公积金 1