文档介绍:内部审核检查记录表
受审核部门
管理层
审核员
B
审核日期
涉及
条款
检查内容和方法
检查结果
备注
Q:
G:3
公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?
在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?
企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?
,并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。
,并定期评价。
,分析了内外部的带来的各类风险
符合
受审核部门
管理层
审核员
B
审核日期
Q:
G:
Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:
•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府组织的协议
•法规法案
•备忘录
•许可,执照或其他授权形式
•监管机构发布的制度
•条约,公约及草案
•和公共机构及顾客的协议
收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需。
顾客的要求在合同中有记录。
有纸质版合同。
相关方的要求满足。
符合国家相关标准及其规定的义务和我责任,相关人员已经过培训。
符合
受审核部门
管理层
审核员
B
审核日期
•组织要求
•自愿原则或行为规范
•自愿标示或环境承诺
•组织契约合同的承担义务
与Q有关的相关方是谁?
这些相关方的有关需求和期望有哪些?
这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?
Q:
Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?
,在管理体系中已识别相关方因素。
、程序文件和支持性文件、并形成了质量记录清单,经过近3个月的运行是适宜和可行的。
符合
受审核部门
管理层
审核员
B
审核日期
Q:
G:
Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包括:
-确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;
-体系要求融入组织业务过程;
-促进使用过程方法和基于风险的思维;确保体系所需资源的可用性; -沟通管理体系的重要性和有效性;
-确保体系实现预期效果;
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献;
-推动改进;
最高管理者亲自签发公司质量体系文件,并通过目标分解到各部门来确保目标朝着方针前进,为实现目标配备有效的知识、设备、环境资源,并通过公司内审进项全方位的检查以利于目标的实现。
符合
受审核部门
管理层
审核员
B
审核日期
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
Q:
G:
Q:最高管理者是否能通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b)确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。
对满足公司质量体系运行进行合规性评价。
2、对公司承接的工程严格执行国家标准。 3、对工程质量实行工程质量检验制度。
通过以上确保实现以