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上传人:lijianhua88 2021/6/18 文件大小:196 KB

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文档介绍

文档介绍:文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
医院内部审计报告
徐沆县中医院内部审计报告
  徐沆县中医院审计小组于2012年1月12日至1月15日对我院2011年会计报表及财务资料进行了审计,我们的审计是按照徐沆县卫生局县直医疗卫生单位综合考核目标进行的,同时参照《中国内部审计准则》有关规定,现将审计情况报告如下:
  一、货币资金审计情况
1、现金:期末余额元,经对现金库存进行盘查,现金余额元,未发现差错现象,现金管理符合本院财务规定,做到日记账及时清晰,现金余额合理,无违规白条等违规现象。
2、银行存款:期末余额元,银行账户余额元,经查对银行存款余额调节表,未达账项6笔,调节后银行存款相符,未达账项是收费收入在存入账户时间与向财务报告时间存在时间差造成,属正常资金未达事项,未发现违规现象。
审计意见:进一步加强货币资金管理,充分利用会计核算软件货币资金管理模块的管理功能与控制功能。
  二、应收款项审计情况
1、应收病人账款:期末余额元,其中长期挂账的有5户超过3年,金额200000元,其他均为正常应收款项。
2、其他应收款:期末余额元,其中有3户挂账时间超过一年,经审计均是费用性支出未及时凭票报销。
  审计意见:对长期挂账的应收病人款项进行清查,对确实收不回的按财务规定报有权核销部门核销并进行账外管理,确保资产负债表资产真实性。
  二、存货审计情况
1、药品材料:期末余额元,药品材料各科室每月都有存盘点表上报财务,未发现差异现象。
2、其它材料:期末余额元,经查阅各科室期未盘点表,与财务金额基本相符,未发现违规现象。
  审计意见:加强对各科室低值易耗品台账管理,对医用耗材进行合理消耗。
三、固定资产审计情况
1、期未固定资产原值元,审计中发现对大中型医疗仪器无固定资产卡片,部分房屋建筑物未建账核算。
2、在建工程:期未余额元,属改造综合楼,已完工并投入使用,应转入固定资产。
审计意见:建议对大中型医疗仪器进行固定资产卡片建立,对已完工投入使用的在建工程及快进行决算,确定工程实际投资。
四、负债审计情况
1、应付账款:期未余额元,长期未付有6户,金额160000元。
2其他应付款:期未余额元,审计中未发现违规现象。
审计意见:加强借款利息的核算,对长期挂账未付的应付款项查明原因,做到负债明白,滞付原因清楚。
  五、