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年财政预算执行情况报告.doc

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文档介绍

文档介绍:年财政预算执行情况报告
篇一:财政预算执行情况的报告
关 于 五 寨 县
2006年财政预算执行情况的报告
主任、副主任、各位委员:
受县人民政府委托,我向人大常委会作我县2006年财政预算执行情况的报告,请予审议。
一、2006年财政预算执行情况
2006年,全县上下坚持以科学发展观统领全局,全面实施“十一五”规划,全县经济呈现出增长较快、效益良好的态势,在此基础上,财政工作在县委、县政府的正确领导下和县人大常委会的有效监督及社会各界的大力支持下,认真实践“三个代表”重要思想,全面落实市、县经济工作会议精神和人代会批准的预算,努力克服各种困难,与时俱进,开拓创新,坚持依法行政,依法理财,全年以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标,坚持依法治税,强化税收征管,全力以赴,扎实苦干,不断深化财政改革,全面加强财政监督,扎扎实实完成了各项财政工作任务,认真履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能,为促进全县经济和社会事业发展做出了贡献。 (一)2006年财政收入预算执行情况
2006年,全县财政总收入累计完成8357万元,%,%,增收2933万元,提前七十天完成全年财政总收入任务,提前一个月
完成县奋斗目标(8000万元),财政总收入、一般预算收入增幅全市第一,财政形势良好。
按收入级次分,一般预算收入完成3025万元,%,%;上划中央收入完成3950万元,%,%;上划省级收入完成887万元,%,%;上划市级收入495万元,%,%。
按收入部门分,国税部门完成4968万元,%,%;地税部门完成1856万元,%,%;财政部门完成1533万元,%,%。 (二)2006年财政支出预算执行情况
2006年,全县财政总支出累计执行23052万元,%,%;其中,包干支出16075万元,专款支出6977万元。
具体支出项目如下:
农林水气支出3982万元,%;科教文卫支出7297万元,%;行政管理费支出3546万元,占调整预算的100%;公检法司支出1144万元,占调整预
%;抚恤和社会福利救济支出1013万元,%;社会保障支出628万元,%;流通部门事业费支出235万元,占调整预算的100%;,城市维护费1644万元,占调整预算的100%;支援不发达地区支出883万元,占调整预算的100%;政策性补贴支出28万元,%;其它部门事业费支出569万元,%;专项支出572万元,%;其它支出1511万元,%。
总的来看,我县一年来财政预算执行良好,财政收入实现较快增长,财力规模进一步扩大,保障能力进一步增强,与我县经济发展相适应,这既是县委、县政府坚强领导、全县人民共同努力的结果,也是全县广大财税干部加强征管、扎实工作取得的成绩。
(三)2006年财力增加原因及安排使用
2006年,%,高于全市增幅(%),高于全省增幅(%),由于财政增收和上级补助收入的增加,财政可用财力由年初预算11006万元增加为17299万元,财力增加6293万元。具体项目是:地方一般预算收入增收1013万元;税收返还增加11万元;一般性转移支付增加2376万元;农村税费改革转移支付增加305万元;缓减县乡困难补助增加1310万元;调整工资转移支付增加1278万元。
所增加的这部分财力,县委、县政府高度重视,为了让广大干部职工共享增收成果,按照取之于民,用之于民、保稳定、保重点、保发展的原则,首先用于个人部分,具体安排使用如下:
⑴、从3月份起,增发地方津贴及日常零星增资782万元;⑵、预调公教人员工资1001万元;⑶、补充公费医疗及医疗保险117万元;⑷、住房公积金15万元;⑸、地方病防治