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高等学校固定资产管理规定.doc

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高等学校固定资产管理规定.doc

上传人:guoxiachuanyue001 2021/10/24 文件大小:34 KB

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高等学校固定资产管理规定.doc

文档介绍

文档介绍:: .
固定资产审核规程、岗位职责和《高等学校
固定资产管理系统》权限规定
一、固定资产归口审核规程
资产管理处是我校资产管理的归口审核部门,其主要职责是确保 录入信息库的固定资产数据完整和正确。审核规程如下:
1 、凡到学校资产管理处做固定资产的报销发票,首先必须经资产 管理处的主要领导审批签字,否则,审核员不予办理固定资产相关手 续;
2 、对已经领导审批签字的发票,审核员应认真对照发票,检查《固 定资产验收单》中的信息项是否符合要求;
3 、对符合要求的,审核员审核通过,部门资产管理员即可打印出 《固定资产验收单》;
4 、《固定资产验收单》必须有经办人、验收负责人、采购人、审 核员签字方才有效,否则,财务部门不予报账;
5 、对不符合要求的《固定资产验收单》,审核员应向经办人说明 原因,解释清楚,不得给予审核通过,并要求部门资产管理员重新填 报;
6 、审核员要恪守学校固定资产管理章程,工作认真负责,严格要 求,努力做到录入信息库的每条资产信息准确无误。
二、固定资产财务审核规程
财务处是我校资产管理的财务审核部门, 其主要职责是确保录入 信息库的固定资产数据完整和正确,以及财务入账的信息的准确性和 财务入账与资产部门录入数据的统一性、 一致性。审核规程分三部分:
审核流程图:新固定资产建档T资产管理处审核T财务处审核T 固定资产账户
(一) 资产增加财务审核
1 、凡到学校财务处报销固定资产的有关发票,首先必须检查是 否符合报销规定。否则,会计不予办理固定资产报销的相关手续。
2 、报销以后,审核员应认真对照发票,检查《固定资产验收单》 中的信息项是否符合要求,并与系统中的数据进行逐项核对。
3 、确认无误后,输入凭证号和记账日期,并在该数据前的复选 框中进行通过或不通过表示即可,如果需要,可以添加审核意见。
(二) 资产变动财务审核
资产变动财务审核,就是资产金额发生了变动,并通过了资产管 理处资产变动审核的数据,需要进行财务审核。资产金额若不发生变 动,贝S无须财务审核。如果对附件也进行了金额变动,审核时也同步 对附件进行审核。审核时,核实固定资产的变动单是否符合财务规定, 检查入账信息的准确性,然后输入财务系统中的凭证号和记账日期, 并在该数据前的复选框中进行通过或不通过表示即可。 如果需要,可 以添加审核意见。
(三)资产处置财务审核
资产处置财务审核,就是对资产进行处置,并通过了资产管理处 审核的数据,再进行财务审核。如果对附件也进行了处置,审核时也 同步对附件进行审核。审核时,核实固定资产的处置单是否符合财务 规定,检查入账信息的准确性,然后输入财务系统中的凭证号和记账 日期,并在该数据前的复选框中进行通过或不通过表示即可。 如果需
要,可以添加审核意见。月末要对通过本月财务审核的数据进行记账 处理,从而形成固定资产帐目。
三、资产数据系统服务器操作规程
1、 服务器只应有系统管理员一人操作,其他人不得使用服务器;
2、 服务器不得被随意断电、重启,一旦发生故障,应当及时通知 系统管理员处理;
3、 系统管理员应当妥善设置系统密码