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产品检验控制程序.docx

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部门

签收

部门

签收
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总经办

财务部
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采买部
生产部
品质部
工程部
仓库
人事行政部
市场部
文件修订记录
日期 改正种类 版本 改正原因 改正内容 改正人 批准人
2013-12-25 新版刊行 A/0 无 无
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目的:
对委外加工、外购原材料、在制品、半成品、成品进行查验和试验,保证物料和生产过程中
的半成品、成品切合规定的质量要求。
范围:
适用于委外加工、外购原材料和企业内所有生产的半成品、成品的查验和试验。
职责:
仓库负责原材料的入库、储藏,及成品储藏和保留工作;
产品开发部负责产品标准的拟订,首件制作,品质异样办理;品质部负责委外加工、原材料、在制品、成品的查验及试验;各有关部门负责原材料、在制品及成品出现品质异样的办理;
生产部负责产品生产、自检及互检,并对出现质量问题进行办理;程序:
委外加工查验
由采买部发《委外加工通知单》至品质部,品质部收到《委外加工通知单》后外派查验员到委外加工厂的生产现场对其生产过程的质量控制进行监察;
对委外加工厂生产过程中出现的质量问题,品质部实时通知加工厂的品质部和企业采买部解决。
原材料查验
供给商交货时,首先到仓库办理送货手续,仓库仓管员查对《送货单》与采买订单调致性,
在采买订单与《送货单》符合的情况下,由仓管员填写《进料查验送检单》及供给商《质量查验报告》送交品质部。
品质部查验员接到《进料查验送检单》后,按照对应产品查验标准及技术图纸等对原材料进
行外观、包装、尺寸、功能、性能及实配等测试,并做好来料查验记录。
对查验合格的产品,查验员应在《进料查验送检单》查验结果栏上填写“合格” ,并在原材料
外包装箱标签上加盖合格印章。
仓库仓管员在接到有查验员署名或签章合格的“来料查验报告”后,办理入库手续;对查验合
格的产品放入合格品地区。
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当查验员查验原材料不合格时,在原材料上粘贴不合格表记

,并填写《

IQC

查验报告》发至采
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购部,详细办理见《不合格品控制程序》 。
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对一些原材料品质部无法查验的项目,品质部可通知采买部,要求供给商随货附上有关的原材料质量保证的有关证明,品质部参照证明明进行考证,并将其与该批的“来料查验记录”记录一起保留。
过程查验
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首件查验
当发生下列之一或以上情况时由产品开发部提供产品首件:
新产品第一次批量生产时;
产品构造出现技术类变更;
当发生下列之一或以上情况时由生产部提供产品首件:
每批次开始;
由产品部、生产部及品质部三方在《首件查验记录表》确认合格后放可进行批