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银行合理合规自查报告及整改措施合规整改措施报告.doc

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银行合理合规自查报告及整改措施合规整改措施报告.doc

上传人:WonderA 2022/4/8 文件大小:16 KB

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银行合理合规自查报告及整改措施合规整改措施报告.doc

文档介绍

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银行合理合规自查报告及整改措施合规整改措施报告
银行合理合规自查报告及整改措施   今年以来,**市**区联社坚持“标本兼治、重在治本”的原则,紧紧抓住“制度、执行、监督”三个环节,以制度执行年活动为载体,从全面构建合规风险管理体人撰写了学****笔记和心得体会,进一步加深对制度的理解和再认识。四是运用激励机制,检验学****效果。*月中旬,采取自下而上层层选拔的方式,各信用社和联社机关推荐**名员工进行了合规知识竞赛;*月下旬,组织全辖***名员工分岗位参加省联社的制度学****考试,考试成绩与员工目标责任考核和来年的岗位聘用挂钩,考试及格率达**%。

三、强化基础管理,岗位责任制落实到位   加强基础管理,规范临柜操作,是提高工作效率、减少差错、防范事故案件的永恒主题。年初,针对我区部分营业网点一线岗位人员严重不足、规章制度难以贯彻执行的严峻现实。联社一是本着精简、效能的原则,根据用工制度改革方案,综合全辖机构网点的经营规模、服务对象、业务量等因素,合理确定岗位编制***个,撤并低效网点**个,二是面向社会,招贤聚才。公开聘用大、中专毕业生**名为短期合同工,委托省联社招收计算机、法律、财务审计等专业技术人才**人,经过岗前培训,全部充实到一线岗位,一定程度上缓解了人员紧缺和内控落实难的矛盾。三是联社将《商业银行合规风险管理指引》的要求,设置合规风险管理部门或合规风险管理岗,制定合规风险部门职责和岗位职责。四是打造“流程银行”。由稽核监察保卫部牵头,财务、信贷、人事、办公室等部门通力配合,重新制定了会计、出纳、信贷等岗位职责,按照“一项业务一本手册、一个流程一项制度、一个岗位一套规定”的要求,细化了每一笔业务的操作流程,防范违规操作,切实做到了有章可循。

四、狠抓制度执行,监督检查到位   二是抓专项检查。先后开展了上年度会计决算真实性、重空凭证管理、内控制度执行情况、贷款本息核对、财务收支,以及合规经营、合规操作等专项检查,重点查找操作流程、管理环节漏洞和弊端,针对发现的问题,发出整改通知书***份,落实专人限期进行整改。
三是抓好稽核检查。联社稽核大队组建后,制定了《稽核大队管理办法》,实行分组划片包社,开展“突袭式”的检查,按照省联社提出稽核工作实行“序时稽核,业务全覆盖”的管理要求,已完成对**个网点的序时稽核,并对检查发现存在的问题发出了整改通知。同时,加强后续稽核,强化责任监督。对专项检查、现场稽核和序时稽核后的整改落实情况进行了复查,确保了稽核工作的严肃性。
四是抓账务会审,规范操作行为。各信用社按季将辖内分社(储蓄所)的会计账务、重空使用、信贷资料进行交叉检查和集中会审,奖优罚劣,现场督促整改。今年1-*月,全辖信用社共组织会审**   (社)次。
五是加强责任监督、搞好离职、任期经济责任审计。今年,我们通过现场检查、民主测评、社会调查等方式,先后对全区**个信用社的高管人员离任进行了审计;对高管人员的经营管理水平、履职情况、经济责任作出客观、公正、实事求是的评价。并对岗位轮换的**名员工的离职进行了审计,审计中落实个人及共同违规责任贷款***笔,金额****万元(其中个人违规责任贷款***笔,金额***万元),被审计人员均书写承诺,订立了限期收贷计划。
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