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医疗器械操作规程.docx

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医疗器械操作规程.docx

文档介绍

文档介绍:医疗器械操作规程
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目的、编写要求、编写部门、编写内容、编写依据、完成进 度,经总经理批准后分发至各编写部门。
质量管理体系文件的起草:各部门负责人组织本部门人员按批准 的文件编制计划进行讨论、起草、修改并定稿。
质量管理体系文件的审核:经质量管理部审核的质量管理体系文 件,由质量负责人对修改稿进行审核。
质量管理体系文件的批准执行:审阅结束后,由总经理签署发布 执行。
质量管理体系文件的发放使用:质量管理体系文件发放前综合办 公室应编制有效的文件清单,规定发放的数量和范围,领用人办 理签收手续。
质量管理体系文件的回收:作废的文件,综合办公室应进行登记 并回收,防止作废的文件继续留在工作现场。
质量管理体系文件的执行监督与检查:每年质量管理部经过日常 的管理和组织质量体系内审的形式检查质量管理体系文件的落实 情况,对存在的问题提出纠正和预防措施。
行政类文件的编制:综合办公室根据公司决策层的要求编制会议 纪要、机构设置文件、人员任免文件、法人委托书等。
法定代表人或法定代表人授权人对综合办公室编制的行政类文件 进行批准执行。
行政类文件的发放:综合办公室应对批准的行政文件进行登记 发放,文件接收部门进行收件签字。
名称:采购操作规程
编号:CJ-(QX)QP-002 共 2 页
起草部门:米购部
起草人:
审核人:
批准人:
版本:
起草日期:
审核日期:
批准日期:
分发执行部门质量管理部、采购部
执行日期:
目的:建立一个医疗器械商品采购的标准操作程序,以保证采购 行为的规范。
依据:《医疗器械监督管理条例》等相关医疗器械流通法律、行 政规章。
范围:适用于医药商品采购的环节与行为。
职责:采购员、质管员及其部门负责人对本程序负责。
5. 内容:
. 采购计划的制定程序
采购部门计划员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货 采购计划。
采购计划提交采购小组(采购部、营销部、质管部、财务部人 员组成)讨论、修改、审定。
质量管理机构对计划所列商品合法性及其供货渠道的质量信誉 与质量保证能力进行审核。
采购部门负责人审批后交各类别采购人员具体执行。
临时调整采购计划、审批程序同1—4 条。
每月召开采购部门与营销部门、质管部、配送中心的联合会 议,沟通商品在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问
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题,以便及时调整购进计划。
合格供货单位的选择程序
采购部门应协助质量管理机构建立、健全和更新 “合格供货方” 资料档案。
首营企业按有关管理制度办理审批手续。
对拟采购的医疗器械,查看其合法的产品注册证,了解供货单 位的质量保证能力和履行合同的能力。
对拟采购进口医疗器械,收集国外厂商在中国国家医疗器械监 督管理局已注册的证书,收集进口医疗器械注册证及进口检验