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003内审检查表(管理层).doc

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003内审检查表(管理层).doc

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003内审检查表(管理层).doc

文档介绍

文档介绍:SUNWAY
东莞三威塑胶电子有限公司
内审检查表
编号: 200501 表号:003
受审核部门
管理层
部门负责人
曹总/贾厂
标准条款
检查内容
检查纪录
评价
、权限和沟通
?
、接口是否明确?
?
、职权是否能确保体系有效?
?

、权限?
、实施和保持?
?
、分析改进方式,确保质量管理体系的有效性?
向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况?

?
?是否适宜?是否由最高领导主持管理评审?
、充分性、有效性?
?
?
?
?

?
?
所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?
内审员
日期
内审组长
日期
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。