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2021年供应商付款审核流程.doc

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2021年供应商付款审核流程.doc

上传人:读书之乐 2020/11/4 文件大小:16 KB

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2021年供应商付款审核流程.doc

文档介绍

文档介绍:供给商付款审核步骤一、协议审核1、和供给商签署采购协议。包含内容:付款条件、发票开具、品质确保、退换货约定、违约责任,现金折扣、订单效力、收款账号。2、品类经理将协议内容录入进销存系统。3、新增或变更协议,品类经理当日复印一份至对账会计处存档。二、订单审核1、品类经理依据协议制作订单,交商品部总监签字确定,传真至供给商处签字确定后回传。2、订单需注明商品品质验收标准。3、品类经理依据商品部总监及供给商签字确定纸质订单在进销存系统中录入系统订单。4、商品部主管依据纸质订单审核系统订单。5、商品部主管将审核相符纸质订单递交成本会计。三、入库审核1、门店打印含有品质验收标准订单,持订单及送货单验收货物,验收无误在送货单上署名(需签全名)。送货单右上角需注明入库单编号,清楚填写品名、计量单位、数量、单价、金额。2、门店依据送货单并关联订单下推录入系统入库单。3、验收后退货应凭退货单在进销存系统关联订单下推录入红字入库单,并在退货单右上角注明红字入库单编号。4、门店及总仓送货单、退货单每七天传输一次至对账会计处。5、对账会计依据送货单、退货单审核系统入库单。四、发票审核1、品类经理依据对账会计审核过系统入库单和供给商对账,对账无误后通知供给商开具发票。2、品类经理依据收到供给商送达纸质发票下推生成系统发票,然后将纸质发票传输到成本会计。3、成本会计依据纸质发票审核系统发票,无误后将纸质发票退回商品部。五、付款单审核1、品类经理依据成本会计审核过系统发票下推生成系统付款单并打印,然后将纸质付款单后附对应协议、订单、送货单、退货单、发票并递交成本会计。2、成本会计将纸质付款单和系统付款单、后附附件相互查对。如有有差额,将付款申请单退回商品部查明原因;如无差额,将纸质付款单提交对应领导审批。六、完成付款1、审批完成后,成本会计将付款单递交至出纳处付款。2、出纳完成付款,在申请单上加盖付讫章,并登陆进销存系统审查对应付款单。七、差异审核次月初,成本会计导出系统订单数据和系统入库单数据、系统入库单数据和系统发票数据、系统发票数据和系统付款单数据,计算各数据间差额,以跟踪订单完成、发票催收、付款完成情况。八、特殊付款审核1、预付货款审核①依据领导签批纸质订单录入系统订单,经主管审核后,到系统关联络统订单后录入预付单。录入完成后,打印预付货款申请单后附采购协议、订单、样品检验单递交成本会计。如无采购协议应由总经理签字确定预付货款担保书替换。②成本会计审核预付单及附件,审核无误后,递交对应领导审批,审批完成递交出纳付款。③到货后,门店依据供给商递交采购订单查找相对应系统订单,下推生成系统入