文档介绍:审计自查整改报告
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审计自查整改报告
审计中发现的问题
自查自纠情况报告为落实___在___会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示,
公司财务部积极行动起来,对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作,
对发现的问题逐一整改,现就自查自纠情况汇报如下:
一、重大经济事项决策经自查,没有发现重大经济事项未经集体决策的情况;___单位存在资金拆借,程序不够完善,下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面合同会签手续完整;没有发生出纳制证的情况;网银ukey严格按照制单人与审核人分开保管,但缺少必要的使用审批手续,出现付款操作由出纳经办,会计一级审核后付款的现象。
整改措施。建立网银使用审批制度,实行分级管理,多岗位复核的原则,大额资金实行三级复核。
三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同,不存在与个人签订经济合同现象,大额资金支付按合同条款履行,不存在提前付款现象。
四、资金管理方面
没有发现不合理的提取大额现金现象,但备用金管理较为松散,出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施:积极清理沉淀备用金,严格规范备用金流程。
五、资产管理方面
备品备件出入库手续完备,但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况,公司已组织人员进行清查,并且完善相关的手续。
六、税务管理方面
严格按税法规定进行申报纳税。
七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施:在日
常会计核算中,将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求,提高原始凭证的审核、监督、
控制力度和财务人员基础工作水平,促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。___公司
___年___月___日篇二:___公司全面落实审计整改自查自纠的报告___公司全面落实审计整改自查自纠的报告根据《___公司全面落实审计整改实施办法》(___号)有关公司文件精神,
结合___公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查,加强中介业务管理自查自
纠,治理商业贿赂不正当交易自查自纠和___年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作,
切实整改存在的问题,现就自查情况报告如下:
一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,___公司高度认识,将开展好全面落实审计整改工作作
为推动改革发展的具体行动,在思想上高度重视,细致谋划,精心部署,成立了以总经理为
组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作,确保全面落实审计整改的顺利开展。
二、严格清查,不走过场成立清查小组后,___公司按要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不
走过场不留死角,及时发现和解决存在的