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医院院内部审计流程.docx

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医院院内部审计流程.docx

上传人:Ruby小娇 2021/7/8 文件大小:281 KB

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医院院内部审计流程.docx

文档介绍

文档介绍:Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-LGG08】
医院院内部审计流程
xxx医院内部审计流程
内部审计工作小组负责医院内部审计监督的实施
审计内容
财务收支,资产质量,医院对外签订的各种经济合同:财务内部控制系统的健全性、合理性、有效性
审计依据
《中华人民共和国审计法》,《审计署关于内部审计工作的规定》及相关制度规范要求为依据
审计工作程序
制订内部审计工作计划
内部审计工作根据医院相关管理要求及财务内部管理要求,确定审计工作重点,拟定内部审计计划,报主管院长审批
下发审计通知书
根据内部审计计划,确定审计事项并组成审计组,在实施审计前三个工作日,向被审计对象下发审计通知书
制订审计工作方案
审计组根据被审计对象的具体情况和特点,制订审计工作方案,注明审计时间、实施方式、涉及内容等
具体实施审计
审计组通过对被审对象的经济业务、会计资料、相关文件及实物的审查,取得证明材料,编制审计工作底稿
出具审计报告
备注:?内部审计人在出具审计报告前,先与审计对象交换意见,被审计对象应在两日内将回复以书面形式送审计组,审计组对提出的异议应进行核查,逾期未提出书面意见的视为同意
审计报告报院领导审定后,审计组应根据审计结论,在十日内下达审计决定书,被审对象应按审计决定及时进行处理,并将处理结果在三十日内报内审部门