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检验科2015年度内审工作计划表.doc

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检验科2015年度内审工作计划表.doc

上传人:精品小课件 2021/10/16 文件大小:339 KB

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检验科2015年度内审工作计划表.doc

文档介绍

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检验科2015年度内审工作计划表
审核月份
条款号/要素名称























十二月
4组织要求

组织


管理体系


文件控制


要求、标书和合同的评审


检测/校准的分包(本条款不适用)

服务和供应品的采购


服务客户


投诉


不符合检测/校准工作的控制


改进


纠正措施


预防措施


记录的控制


内部审核


管理评审

5技术要求

总则


人员


设施和环境条件


检测/校准方法及方法的确认


设备


测量溯源性


抽样


检测/校准物品的处置


检测/校准结果质量的保证


结果报告

编 制: 质量主管: 田光春 2015-1-25
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检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表
控制编号:SHJH-G023 NO:2010-01
审核目的和
审核要求
根据认可准则内审的原则和中心实验室2011年度的内审计划,为验证管理体系是否满足《实验室认可准则》运行的符合性、有效性和持续性,根据本年度审核计划安排,经中心实验室质量主管与中心实验室最高管理者商定2011年第1次内审安排在3月1至3日,时间3天。本次审核要确保独立性和系统性,要注重审核效果。
审核范围
 检测中心的业务管理、档案管理、样品管理、检测和试验人员、环境、检测方法等过程控制、测量设备及检定/校准的朔源、质量记录建立与填写、质量手册内容的贯彻与落实等全部检测活动业务覆盖领域。
审核重点
质量职责、管理体系文件的有效性、检验、试验、检定/校准岗位作业指导书的制定与熟知、检测、试验、检定/校准能力和有效性、原始记录与报告、认证体系内的其它内容。
审核依据
审核准则
1.《实验室认可准则》CNAS-CL01:2006 ( idt ISO/IEC 17025:2005)
2.《实验室和检查机构内部审核指南》(CNAS-GL12:2007)
3、《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》(CNAS-CL10:2006)
4.质量手册、程序文件及相关的作业指导书等体系文件;