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中医养生馆项目策划书.docx

上传人:shijijielong001 2022/5/30 文件大小:20 KB

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中医养生馆项目策划书.docx

文档介绍

文档介绍:范文范例学****指导
中医养生馆策划书
一、项目简介:
1、项目名称:中医养生馆
2、项目规模:选址在城区,200-300平方米左右的商铺,交通便利,停车方便,周边商业氛围浓厚的环境规模。
3、项目背景:随着人们收入水平的提高,人
4、专业操作规则、专业服务用语
5、会议制度、培训制度
6、人事管理、财务制度
五、投资计划
本项目总投资机会()万元,通过1年时间形成规模和口碑,2年时间达到赢利,3-4年时间收回成本。(根据房屋租赁费用核
算)
(一)投资规模
1、面积:300平方米以上
2、布局:
前台导诊厅1间中医专业咨询室、接待室1间专业养生室:(2人间)4间、(4人间)2间(豪华单人间)2间熏蒸药浴室2间。
休闲茶室和产品陈列区1间
3、人员:总负责人:1人专业养生技师:至少12人前台收费,行政后期,推广:3人
(二)投资成本
范文范例学****指导
1、房屋室内精装修:()万元
2、购置养生设施设备、家具家电:()万元
3、广告宣传、开业庆典、公关促销:()万元
4、房屋租金:()万元/年
5、人员工资:平均每人3000元/月
6、养生医用耗材、员工服装、办公用品、水电网络等2万月/元
范文范例学****指导
附件--
养生会馆成本投入及盈利分析
一、开店成本分析
一)养生馆装潢投资及综合性配套预算:
装修费用预算
占投资额15%左右
设备投入预

占投资额55%左右
产品种类选购
占投资额10%左右
产品策划及促销的预算
占投资额5%左右
人才投入
占投资额15%左右
二)营业目标与利润:
:A会员卡销售、B产品销售、C服务收入
2.养生馆支出项目:
(1)日常损耗(水、电、电话、维修)
(2)员工福利、薪资
3)产品的采购和库存
范文范例学****指导
(4)宣传费、DN单张、公关费
5)固定资产(包括仪器设备、装修)折旧(按2年算)
6)杂支(店内管理费用及零星开支)
7)其他,包括税金等
二、利润分析
按养生馆20个床位,面积约380平方米,固定资产投资万元。
(一)每月支出
支出项目
支出额
分析原则
日常损耗
800元/月
水电支出
员工福利、薪资
22000元/月
按运营方案配置10人,除业绩外每人平均2200
元/月
宣传费、公关费
1000元/月
按每月10人次以朋友式免费体验,成本投入为
50元/次;另加其他宣传支出
(二)盈方平衡点
按高附加值的报建服务行业常规收费,可假定单次每人服务收费168元/次,单次服务成本60元/次(产品约35元,服务提成约25元),单次服务毛利为108元/次。
范文范例学****指导
所有开支:800+22000+1000=23800元/月(除开服务成本)
平均每天开支:23800^30=793元/天
盈方平衡点:793-108=7人次/天,即达到销售收入几乎等于全部成本。
(三)收入假设按养生馆每日服务人次为12人,单次每人服务收费为168元,单日理想服务收入为2016元,每月服务收入额60480元;收入单次服务毛利1296元/天,每月毛利38880元。
三、营业目标的确定
在高附加值的保健服务行业,设定营业目标时,通常以获利率70%来计算。
案例:预计本养生馆每个月的支出为23800元
营业目标=23800-=79333元/月就能保证养生馆的正常利润。
对比利润收入,月服务收入与利润目标差额为79333-60480=18853元,利润目标差额以增加辅助产品销售及提高房间服务频率解决。
四、营业分配
(一)分配原则
服务收入与产品销售收入在总收入中的比例,由于服务收入受空间、设备、员工数量等条件限制,不可能无限制增加,但产品销售却基本不受这些条件的限制。
建议本养生馆遵循6:4的比例,即服务占6,销售产品占4,销售产品的比例越高,意味着养生馆越赚钱,但是不能无限地提高它的比例,服务收入的比重下降将会影响服务质量,将养生馆变成了商场。(二)案例分析
范文范例学****指导
假设每月营业目标79333元
服务收入:79333*60%=47600元。按单次服务收费168元算,47600F168F30=9人次/天,即每天的目标是服务9人次
产品销售收入:79333*40%=31733元。按每月30天计算,31733元F30=1058元/天,即每天的销售目标是1058元,基于本会馆主要产品不在辅助销售而是在会员卡,这一销售目标可转移在会员卡销售额上。(辅助产品销售系列参考项目产品列表)
五、会员卡销售收入及成本分析
本会馆主要产品为会员卡和次卡。
(一)会员卡按会员卡平均每