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2011年国际内审师CIA考试模拟试题(一)-内审作用(最新).doc

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2011年国际内审师CIA考试模拟试题(一)-内审作用(最新).doc

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2011年国际内审师CIA考试模拟试题(一)-内审作用(最新).doc

文档介绍

文档介绍:模拟试题(一)
一、单项选择题
1. 同业复核过程可以由内部复核或者外部复核来实施。外部复核的典型特征是这项复核的目标是()。




2. 以下哪一种审计业务计划工具最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面?




3. 以下各项控制程序中,哪项最不能有效地防止出现向伪造的供货商发出定单的舞弊行为:
,且该名单由独立于发出定单职能的职员保存


,向经批准的供货商购货
4. 以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?


,该合同处理雇员薪金和福利有关

5. 审计委员会最有可能参与以下哪一事项的审批?




6. 在发送审计报告之前,某报纸的头版断言总经理一直为私人目的而花费组织的资金。审计师有充足的信息相信该报道。一位记者就此事采访了他,这位审计师最适当的反映是:
,因为审计师讲的是与总经理个人有关的是,而与该组织无关

,使文章不能明确指出信息的来源

7. 公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师得到了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是
,因为审计业务已经结束、报告已经提出。
,询问是否应该接受该礼物。


8. 某大公司的内部审计职能部门制定了下一年的工作计划和预算,工作计划限于以下类别:按所有业务人员配置详细的费用预算、以及每项业务的开始时间的优先级。对这一工作计划的主要不足,以下哪项是最佳叙述:



、技能和纪律
9. 某注册内部审计师(CIA)以非内部审计师的身份担任采购部门经理,他与供应商签订了一份价格、质量和性能最佳的巨额采购合同。在签订合同后不久,该供应商向这一CIA赠送了一份贵重礼物。以下哪项对接受这份礼物的陈述正确?
,因此接受礼物与否只受该组织行为规范的约束。
《道德规范》,对CIA而言是被禁止的。
,应禁止接受礼物。
,因此接受礼物既不违反IIA《道德规范》,也不违反组织的行为规范。
10. 保险公司正收到各医院通过电脑媒体直接发来的住院保险索赔,但医院没有向保险公司移交保险单,要在这种环境下发现虚假要求,以下哪项控制程序最为有效?
(ITF),以对数据处理透明的方式测试处理过程的准确性。
,根据科目类别特性辨别反常的索赔种类或索赔数目,供索赔处理部门调查。
,建立批量控制,并处理这些索赔要求。
,将索赔鉴定数与有效的保险客户主要数目清单相对比。
11. 在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因至少,除了


,资金运营部门所管理的现金和可出售的有价证券增加了350%。

12. 审计师应采用以下哪种分析性复核程序,来确定当年投资收益的变动是由于投资战略的改变、投资组合的变动还是其它原因: