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内部审计稽核制度

内部审计稽核制度.doc

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内部控制制度审计流程
内部审计工作制度

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{财务管理内部控制}内部控制制度之内部审计
内审工作学习制度

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内审工作学习的制度

内审工作学习的制度.docx

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企业内部审计制度

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公司内部审计制度

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审计学教程:内部控制制度及其评审

审计学教程:内部控制制度及其评审.ppt

审计学教程内部控制制度及其评审内部控制的定义内部控制是指被审计单位为保证业务活动的有效进行,保护资产的...

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内部审计外部评价制度

内部审计外部评价制度.doc

内部审计外部评价制度制度名称内部审计外部评价制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为了使集团内...

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7-3 内部控制制度的审计

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电算化会计Chap 7.3 内部控制制度的审计一、一般控制的初步审核1、一般控制的目标2、系统的基本构成状况3、...

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房地产内部审计制度

房地产内部审计制度.doc

北京XX房地产开发有限公司监察部管理制度监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门,工作重点...

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七 制度基础审计(内控)

七 制度基础审计(内控).ppt

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内部审计工作管理制度

内部审计工作管理制度.doc

某集团内部审计工作管理制度1总则1.1为适应集团建立以专业化管理为主体,决策、执行、监督分离,支持、保障有...

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房地产内部审计制度

房地产内部审计制度.doc

北京XX房地产开发有限公司监察部管理制度监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门,工作重点...

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某厂内部审计工作制度

某厂内部审计工作制度.doc

一、企业审计工作制度□? 总则第一条? 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署《关于内部...

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某厂内部审计工作制度

某厂内部审计工作制度.doc

一、企业审计工作制度□? 总则第一条? 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署《关于内部...

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内部审计管理制度8828974273

内部审计管理制度8828974273.doc

******内部审计管理制度第一章总则第一条为了规范****有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计...

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预算管理内部控制制度审计

预算管理内部控制制度审计.doc

预算管理内部控制审计第一条预算管理是企业成本控制工作的重要组成部分,是计划工作的具体化。主要包括预算的...

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管理制度-华中数控:内部审计制度

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武汉华中数控股份有限公司内部审计制度(2011 年 6 月 28 日经公司第八届董事会 2011 年度第五次临时会议审议...

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管理制度-美亚柏科:内部审计制度

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司内部审计制度二○○九年十一月第一章总则第1条为加强厦门市美亚柏科信息股份...

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XX公司内部审计制度

XX公司内部审计制度.doc

黄山永新股份有限公司HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD内部审计制度证券代码:002014证券简称:永新股份修订时间:2008...

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XX公司内部审计制度

XX公司内部审计制度.doc

内部审计制度第一章总则为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、国家...

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浅析企业内部审计制度

浅析企业内部审计制度.doc

2009届毕业论文浅析企业内部审计制度系、部: 经济与管理系学生姓名: 李阳指导教师: 徐飒职称讲师专业: 会计...

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公司企业内部审计制度

公司企业内部审计制度.doc

公司企业内部审计制度黑龙江**集团股份有限公司企业内部审计制度第一章总则第一条为了规范本**集团股份有限...

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公司内部审计管理制度

公司内部审计管理制度.doc

内部审计管理制度内部审计管理制度文件编号:公司ZD-016发行版次:01修订次数:0页数:1/1编制人:制度建设小组修...

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财务篇_内部审计制度

财务篇_内部审计制度.doc

财务篇_内部审计制度虚假财务报告的特点、案例分析及审计对策主要内容一、引言二、虚假财务报告的概念三、对...

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房地产内部审计制度

房地产内部审计制度.doc

北京XX房地产开发有限公司监察部管理制度监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门,工作重点...

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医院财会内部审计制度

医院财会内部审计制度.doc

医院财会内部审计制度1 内部审计的定义及发展方向?《审计署关于内部审计工作的规定》自2003年5月1日起施行。...

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上市公司内部审计制度

上市公司内部审计制度.doc

上市公司内部审计制度股份公司内部审计制度1 总则13>.1 为了规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根...

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论内部审计制度的完善

论内部审计制度的完善.doc

论内部审计制度的完善论内部审计制度的完善作者:未知回顾历史,自建立审计机构始,经过多年的努力,我国初步形...

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××集团公司内部审计制度

××集团公司内部审计制度.doc

××集团公司内部审计制度××集团公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强和完善集团公司内部控制制度,充...

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金山矿业内部审计制度

金山矿业内部审计制度.docx

公司内部审计制度第一章总则第一条??为了规范江西金山矿业有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业...

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项目内部审核管理制度

项目内部审核管理制度.doc

项目内部审核管理制度项目内部审核管理制度1 目的为了查明项目管理体系是否得到有效实施和保持,且符合规定的...

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内部审计制度实施办法

内部审计制度实施办法.doc

内部审计制度实施办法为了规范公司内部审计制度的实施工作,根据《审计法》、《会计法》、《企业会计制度》等...

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内部审计制度(讨论稿)

内部审计制度(讨论稿).doc

龙岩工贸发展集团有限公司《内部审计制度》(讨论稿)第一章总则第一条为了规范集团公司的经营管理,加强内部控...

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内部审计制度的作用

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一、内部审计制度的作用内部审计的作用是内部审计职能的外在表现。内部审计在企业管理中的作用,是内部审计部...

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内部审计制度(意见稿)

内部审计制度(意见稿).doc

内部审计制度(意见稿)总则为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内部审计在强化内部控制...

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浅谈国内外内部控制审计制度体系

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浅谈国内外内部控制审计制度体系【摘要】随着安然、世通等财务欺诈案的频频曝光,内部控制的有效性倍受质疑,...

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医院内部审计制度(精选)

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麻栗坡县人民医院内部审计制度为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,加强内部审计工作,提高经...

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浅谈会计内部控制制度审计

浅谈会计内部控制制度审计.doc

浅谈会计内部控制制度审计会计内部控制制度审计是指,为了保护公司财产和保证会计数据准确可靠而采取的对各种...

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浅析企业内部审计制度

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浅析企业内部审计制度摘要:审计是由内部审计和外部审计共同构成的,作为审计体系非常重要的一部分,内部审计在...

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内部审计控制制度(doc 7页)(精)

内部审计控制制度(doc 7页)(精).doc

内部控制制度——内部审计第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《中华...

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公司企业内部审计制度

公司企业内部审计制度.docx

公司企业内部审计制度第一章? ? 总则第一条??为了规范本**集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强...

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内部控制制度审计实施细则

内部控制制度审计实施细则.doc

内部控制制度审计实施细则第一条为规范公司内部审计部审查与评价被审单位内部控制,促进公司各事业部、职能部...

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浅析企业内部审计制度

浅析企业内部审计制度.doc

江西财经大学自学考试毕业论文题目:浅议企业内部审计制度专业:会计学生姓名:王凤霞序号:10403班代码:093603...

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内审部管理制度(完整版)

内审部管理制度(完整版).docx

内部控制指引第一章总则第一条目的为促进天津津燃公用事业股份有限公司(以下简称:公司)建立和健全内部控制,...

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内业手续审核登记制度

内业手续审核登记制度.doc

谓攒努纷域溃展轩瞻萧珊玖震腕似敌体帮忻春狠乏凤蜗竖忿猪行照提烤游王即糊底币绳辰丢撤瑰赶鹏韵庸噬御外郊...

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公司内部审计管理制度

公司内部审计管理制度.doc

广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度目录第一章总则 1第一条释义 1第二条目的 1第三条范围 2第二章内...

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内审部管理制度(完整版)

内审部管理制度(完整版).docx

内部控制指引第一章总则第一条目的为促进天津津燃公用事业股份有限公司(以下简称:公司)建立和健全内部控制,...

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内部控制制度审计调查表

内部控制制度审计调查表.doc

内部控制制度审计调查表被审计单位:序号内控制度名称执行情况总评价很好较好一般未执行注:内部控制制度是指...

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党务公开内容审核制度

党务公开内容审核制度.doc

党务公开内容审核制度一、党务公开内容应严格公开目录确定,由相关负责人提出,经党务公开领导小组会议研究,党...

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内部会计控制制度及评审

内部会计控制制度及评审.ppt

20112011年度黑龙江省年度黑龙江省科技富民强县专项行动计划科技富民强县专项行动计划培训会议培训会议黑龙...

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公司企业内部审计制度

公司企业内部审计制度.doc

公司企业内部审计制度黑龙江**集团股份有限公司企业内部审计制度第一章总则第一条为了规范本**集团股份有限...

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荣威集团内部审计制度

荣威集团内部审计制度.doc

页眉...页脚文件编号:CWGH-10-1/1荣威集团内部审计制度编制周红胜审核刘峰批准谭国政核准朱强首次发布日期2...

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浅析企业内部审计制度

浅析企业内部审计制度.doc

页眉..页脚2009届毕业论文浅析企业内部审计制度系、部:经济与管理系学生姓名:李阳指导教师:徐飒职称讲师专业...

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企业内部审计制度研究

企业内部审计制度研究.doc

企业内部审计制度研究摘要:企业内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,它能对该组织的活动进行...

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《内部审计》卷1 制度汇编

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全一卷内部审计卷1 制度汇编全一卷内部审计卷1 制度汇编谢力信永中和上海管理咨询部 2014/3/10 如对本汇编的...

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内部审计管理制度.doc

内部审计管理制度.doc.doc

1 内部审计管理制度第一章总则第一条为了建立健全 XX 公司(以下简称公司) 及其所属全资、控股子公司(以下简...

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集团内部审计制度.doc

集团内部审计制度.doc.doc

1 银帝集团内部审计制度(讨论稿) 1 、总则 1.1 目的为加强银帝集团有限公司(以下简称“集团”或“集团公司”...

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企业内部审计制度.doc

企业内部审计制度.doc.doc

百乔罗管理咨询(上海)有限公司 TEL: 第1页共 6页\ 【主办单位】 BCG- 百乔罗管理咨询有限公司【收费标准】国...

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内部审计管理制度.doc

内部审计管理制度.doc.doc

1 内部审计管理制度第一章总则第一条为了建立健全 XX 公司(以下简称公司) 及其所属全资、控股子公司(以下简...

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法国内部审计制度要点

法国内部审计制度要点.ppt

法国内部审计制度法国内部审计制度目录 Add your text in here Add your text in here 十、内控启示二、...

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机关内部财务审计制度

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机关内部财务审计制度市发展和改革委员会财务审计制度第一条为了加强委机关和所属单位的财务管理,使委内部财...

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事业单位内部审计制度

事业单位内部审计制度.doc

.页眉. .页脚事业单位内部审计制度第一条:为了加强对省局直属事业单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的...

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企业财务管理制度-内部审计制度.doc

企业财务管理制度-内部审计制度.doc.doc

北京全聚德烤鸭股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了规范全聚德股份有限公司(以下简称“公司”)内...

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内部审计外部评价制度

内部审计外部评价制度.doc

内部审计外部评价制度制度名称内部审计外部评价制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为了使集团内...

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中心内审管理制度.doc

中心内审管理制度.doc.doc

1 内审管理制度 1.总则 1.1. 为了加强 xxxx (以下简称公司)内部审计监督工作,规范审计工作行为, 建立科学化...

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企业内部审计制度.doc

企业内部审计制度.doc.doc

内部审计制度第一章总则第一条为规范武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计...

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内部审计制度讨论稿.doc

内部审计制度讨论稿.doc.doc

1 龙岩工贸发展集团有限公司《内部审计制度》(讨论稿) 第一章总则第一条为了规范集团公司的经营管理,加强内...

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房地产内部审计制度.doc

房地产内部审计制度.doc.doc

第 1页共 30页北京 XX 房地产开发有限公司监察部管理制度监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标...

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中心内审管理制度(精)

中心内审管理制度(精).doc

1 内审管理制度 1.总则 1.1. 为了加强 xxxx (以下简称公司)内部审计监督工作,规范审计工作行为, 建立科学化...

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机关内部财务审计制度

机关内部财务审计制度.doc

.页眉. 页脚. 机关内部财务审计制度市发展和改革委员会财务审计制度第一条为了加强委机关和所属单位的财务管...

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解析加强内部控制制度审计提高内部审计工作

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解析加强内部控制制度审计提高内部审计工作刘勇(广西医科大学第一附属医院) 摘要:内部控制制度是企业管理现...

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做好企业内部控制制度审计

做好企业内部控制制度审计.pdf

做好企业内部控制制度审计随着现代公司治理结构的不断完善和内部审计工作的不断发展, 公司管理层在获取信息...

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房地产内部审计制度【精】

房地产内部审计制度【精】.doc

第 1页共 30页北京 XX 房地产开发有限公司监察部管理制度监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标...

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公司内部审计制度-word(精)

公司内部审计制度-word(精).doc

-1- *** 公司内部审计制度第一章总则第一条为履行出资人的职责, 加强内部监督和风险控制,规范内部审计工作,...

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8内部审计制度149-160.doc

8内部审计制度149-160.doc.doc

Q/END-2-07/07/01-2010 149Q/END 额济纳农电公司企业标准 Q/END-2-07/07/01-2010 企业内部审计管理标准 201...

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房地产内部审计制度

房地产内部审计制度.doc

第 1页共 30页 XX 房地产开发有限公司监察部管理制度监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部...

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7.3 内部控制制度的审计.ppt

7.3 内部控制制度的审计.ppt.ppt

此资料来自企业管理资源网( ) , 大量管理资料下载 Chap 7.3 内部控制制度的审计一、一般控制的初步审核 1、...

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党务公开内容审核制度

党务公开内容审核制度.doc

党务公开内容审核制度一、党务公开内容应严格公开目录确定, 由相关负责人提出, 经党务公开领导小组会议研究...

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某集团公司内审制度

某集团公司内审制度.doc

1 ** 集团公司内部审计基本制度第一章总则第一条为规范**集团公司内部审计工作,强化公司内部控制、保护公司...

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内部审计管理制度.doc

内部审计管理制度.doc.doc

1 内部审计管理制度第一章总则第一条为了建立健全 XX 公司(以下简称公司) 及其所属全资、控股子公司(以下简...

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内部审计制度1 - 副本

内部审计制度1 - 副本.doc

1 内部审计制度 1总则 1.1 为进一步规范承德宽广超市集团有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部...

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房地产内部审计制度

房地产内部审计制度.doc

第 1页共 30页北京 XX 房地产开发有限公司监察部管理制度监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标...

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内部审计制度实施办法

内部审计制度实施办法.doc

1 内部审计制度实施办法为了规范公司内部审计制度的实施工作,根据《审计法》、《会计法》、《企业会计制度》...

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内部审计制度讨论稿

内部审计制度讨论稿.doc

1 龙岩工贸发展集团有限公司《内部审计制度》(讨论稿) 第一章总则第一条为了规范集团公司的经营管理,加强内...

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房地产内部审计制度

房地产内部审计制度.doc

第 1页共 30页北京 XX 房地产开发有限公司监察部管理制度监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标...

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企业内部审计制度研究

企业内部审计制度研究.pdf

Internalaudit isestablished astheinteriorrequirement oftheenterprises’and e a veryimportant part of...

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上市公司内部审计制度

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《漳州片仔癀药业股份有限公司内部审计制度》(2014)第1页共11页漳州片仔癀药业股份有限公司内部审计制度(20...

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健全内部控制制度强化内部控制审计

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健全内部控制制度强化内部控制审计内部控制制度是企业为了保证实现经营管理目标,在分工负责的前提下,组织内...

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制度(证券部)内部审计制度(2012年4月)

制度(证券部)内部审计制度(2012年4月).pdf

内部审计制度1内部审计制度第一章总则第一条为进一步规范浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)内...

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内部审计制度100例_003

内部审计制度100例_003.pdf

福耀玻璃工业集团股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为了建立和完善福耀玻璃工业集团股份有限公...

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内部审计制度100例_005

内部审计制度100例_005.pdf

承德大路股份有限公司内部审计制度(于2010 年11月15日第四届董事会第十七次会议审议通过)第一章总则第一条为...

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内部审计制度100例_007

内部审计制度100例_007.pdf

第一届董事会第十五次会议资料爱尔眼科医院集团股份有限公司内部审计制度(经2010年3月5日公司第一届董事会第...

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内部审计制度100例_009

内部审计制度100例_009.pdf

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司安徽安科生物工程(集团)股份有限公司内部审计制度第一章 总则 1.为了进...

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内部审计制度100例_011

内部审计制度100例_011.pdf

1长春奥普光电技术股份有限公司内部审计制度总则第一条为建立健全公司内部审计制度,规范公司内部审计工作,提...

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内部审计制度100例_013

内部审计制度100例_013.pdf

1山东宝莫生物化工股份有限公司内部审计制度(2010年10月17日修订) 第一章总则第一条为了建立健全山东宝莫生...

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内部审计制度100例_014

内部审计制度100例_014.pdf

无锡宝通带业股份有限公司内部审计制度1无锡宝通带业股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条为了加强本...

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内部审计制度100例_018

内部审计制度100例_018.pdf

湖南长高高压开关集团股份公司内控制度1湖南长高高压开关集团股份公司内部审计制度第一章总则 第一条为规范...

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